
老師。請問本月進項加計抵減10%總額是10萬。實際抵減4萬。留抵6萬。應該怎么做賬務處理
答: 計提借應交稅費-增值稅加計扣除10 貸其他收益/營業(yè)外收入10 抵扣借應交稅費-未交增值稅4 貸應交稅費-增值稅加計扣除4
老師,我的進項加計扣除由于本期出現(xiàn)調(diào)減,使得期末余額為負值,但是本期實際抵減額為0,那我在賬務處理的時候是不是不用做賬,還是怎么處理
答: 你好,沒有實際讓你多交少交的話不用做分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我2016年底的進項有留抵,但是我2016年全年未做進銷項賬務處理,2017年我的進項有余額我怎么做賬呢?
答: 建設設置進銷項明細處理。


薇薇 追問
2019-11-07 09:19
郭老師 解答
2019-11-07 09:21