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天邊
于2019-11-06 22:20 發(fā)布 ??1842次瀏覽
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-11-06 23:01
您好,您或者把原來開具的美元的發(fā)票紅沖了,然后重新用折算以后的人民幣開具增值稅申報(bào)的時(shí)候是填的附表二的抵26欄是嗎,用于出口退稅的,不用計(jì)入本期認(rèn)證抵扣,再進(jìn)項(xiàng)稅額其他轉(zhuǎn)出,銷售貨物的,您用美元*匯率換算為人民幣就可以了
天邊 追問
2019-11-06 23:15
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是顯示在附表2里的24-25-26欄里,認(rèn)證相符未抵扣。
銷售貨物的金額修改,得改前期報(bào)表了是吧
2019-11-06 23:16
紅沖前幾個(gè)月的發(fā)票,再重開,對(duì)退稅有影響嗎
2019-11-07 09:55
老師,有時(shí)間再回復(fù)下,謝謝
文老師 解答
2019-11-07 12:13
外貿(mào)企業(yè)的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是這樣的,在在附表2里的24-25-26欄里,認(rèn)證相符未抵扣您可以不改帳,紅沖和重新開具的做在現(xiàn)在的月份里面您已經(jīng)退稅成功了是嗎
2019-11-07 12:19
還有沒退稅的。
2019-11-07 12:28
也沒有 申報(bào)出口退稅是嗎
是的
2019-11-07 12:29
我擔(dān)心紅沖發(fā)票,對(duì)申報(bào)退稅時(shí)有影響
2019-11-07 12:49
那沒有影響,您申報(bào)出口退稅的時(shí)候就用重新開具的發(fā)票做就可以,主要是需要填發(fā)票編號(hào)的
2019-11-07 12:50
還有改前期的申報(bào)表嗎?前期申報(bào)表的免稅銷售額是美元金額
2019-11-07 13:01
不用,您紅字發(fā)票和重新開票以后再做分錄就好
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文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
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