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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 12:21

開免稅的稅率
在附表一里面免稅銷售額和減免表填寫

大菲 追問

2019-11-06 12:49

銷售額用價(jià)稅分離嗎

郭老師 解答

2019-11-06 12:49

你好,不需要的,

大菲 追問

2019-11-06 12:50

減免表里怎么填?

郭老師 解答

2019-11-06 12:56

最后 一行
選擇減免性質(zhì)
第一欄第二欄填寫銷售額
第三欄填寫抵扣的

大菲 追問

2019-11-06 16:14

這是減免表 如果開免稅發(fā)票 這個(gè)表怎么填

大菲 追問

2019-11-06 16:17

我公司來的票是9稅率的普票 如果開免稅 我應(yīng)該怎么做賬呢?

郭老師 解答

2019-11-06 16:23

二、免稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時(shí),不需填寫本欄。 
1.“免稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)免稅項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫。 
2.“出口免稅”填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額。小規(guī)模納稅人不填寫本欄。 
3.第1列“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”:填寫納稅人免稅項(xiàng)目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。 
一般納稅人填寫時(shí),本列“合計(jì)”等于主表第8行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。 
小規(guī)模納稅人填寫時(shí),本列“合計(jì)”等于主表第12行“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”。 
4.第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫扣除金額;無扣除項(xiàng)目的,本列填寫“0”。 
5.第3列“扣除后免稅銷售額”:按表中所列公式填寫。 
6.第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”:本期用于增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫: 
(1)納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; 
(2)納稅人本期銷售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; 
(3)當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無法計(jì)算的,本欄次填“0”。 
7.第5列“免稅額”:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計(jì)算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。 
一般納稅人公式:第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。 
小規(guī)模納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。

大菲 追問

2019-11-06 16:25

如果直接開免稅怎么確認(rèn)免稅額?

大菲 追問

2019-11-06 16:27

我來的帶稅率的發(fā)票怎么做賬。

郭老師 解答

2019-11-06 16:27

第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。

大菲 追問

2019-11-06 17:39

購(gòu)入免稅貨物進(jìn)來的發(fā)票做了價(jià)稅分離。對(duì)外開票也是開的帶稅率的?,F(xiàn)在改成對(duì)外開免稅發(fā)票。那之前的這些進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么處理。

郭老師 解答

2019-11-06 17:55

免稅的就不能抵扣了
之前的還有帶稅率的嗎

大菲 追問

2019-11-06 18:14

有部分進(jìn)項(xiàng)稅額還有3000多。這部分能往哪里轉(zhuǎn)呢?

郭老師 解答

2019-11-06 18:15

你可以結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

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相關(guān)問題討論
收到普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)做賬,開普通發(fā)票正常確認(rèn)收入
2022-05-05 10:03:34
可以的,可以開普票給對(duì)方 這個(gè)不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
你好,符合現(xiàn)在優(yōu)惠政策的可以免稅
2020-02-28 12:51:53
如果是國(guó)際貨運(yùn)代理,可以開免稅發(fā)票
2023-02-18 11:00:24
開普通發(fā)票也需要交增值稅(小規(guī)模納稅人在月銷售10萬,季度銷售30萬以內(nèi),免增值稅) 對(duì)方不要求專票就可以開普票
2019-03-13 21:41:14
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