
計提水電費的時候,借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款,金額都是含稅價,但是收到發(fā)票的時候是為專用發(fā)票,應(yīng)該如何入賬呢?
答: 借管理費用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù), 借管理費用,進(jìn)項貸,應(yīng)付
18年12月份的水電費,這樣做:借:管理費用-預(yù)估水電費 1663 貸:應(yīng)付賬款-XX物業(yè) 1663,1月份付款之后但是19年2月才收到發(fā)票,覺得這樣做不太對,那么具體該怎么做呢?
答: 您好 這樣做是對的 您可以2月份收到發(fā)票做一份12月相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆藍(lán)字分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師暫估的借:管理費用-水電費貸:應(yīng)付賬款-暫估是這樣嗎?那收到發(fā)票的時候 暫估怎么調(diào)整 老師 我忘記了/冷汗
答: 你好 是今年的水電費的話 你收到發(fā)票 看是否有差異 。你做借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款即可 管理費用-水電費 沒有差異的話

