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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-05 16:34

你好,需要做兩筆分錄,預(yù)交時,借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款等  收到單子,借:管理費用等  貸:預(yù)付賬款

紅 妝 追問

2019-11-05 16:39

老師,我不太懂?第一筆,我懂了,如果現(xiàn)金預(yù)繳款,就是借:預(yù)付賬款  貸庫存現(xiàn)金,那么第二筆怎么是管理費用呢?

立紅老師 解答

2019-11-05 16:41

你好,這個電費是做為你們單位的費用么。

紅 妝 追問

2019-11-05 16:55

老師,我們有一部分是做費用的,給業(yè)主交的電梯電費,我問你的這個是業(yè)主家里的電,我們代收業(yè)主電費,再去供電局幫他們交……

立紅老師 解答

2019-11-05 16:59

你好,如果是代業(yè)主交的,那么收業(yè)主錢的時候,借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款    上交時,借:其他就付款  貸:庫存現(xiàn)金

紅 妝 追問

2019-11-05 17:02

這個我知道老師,現(xiàn)在是我們10月交了10000元,11月出了單子10月用電8000元,

立紅老師 解答

2019-11-05 17:06

你好,如果多出錢不需要退回,就放在其他應(yīng)付款賬。抵下個月的電費。

紅 妝 追問

2019-11-05 17:11

你看老師,那這個貼票,10月一張收據(jù),11月一張發(fā)票是實際的電費,都貼在10月5000元的那一筆分錄里面嗎?按5000元做么?

立紅老師 解答

2019-11-05 17:51

你好,請問實際收了業(yè)主是5000么?

紅 妝 追問

2019-11-05 18:05

不是……更多些

立紅老師 解答

2019-11-05 18:49

你好,不好意思,剛才上課了,具體處理:收業(yè)主款時,借:庫存現(xiàn)金  6000  貸:其他應(yīng)收款——業(yè)主  6000   預(yù)付電費時,借:預(yù)付賬款——電業(yè)局   5000   貸:庫存現(xiàn)金  5000   ;收到發(fā)票時,借:其他應(yīng)收款——業(yè)主  4000   貸:預(yù)付賬款——電業(yè)局  4000。金額是假設(shè)的。

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