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李麗
于2019-11-04 15:32 發(fā)布 ??794次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-11-04 15:33
你好,差額暫時先掛賬,等到了發(fā)票再沖減
李麗 追問
2019-11-04 15:34
怎么掛賬法?會計分錄怎么做
2019-11-04 15:36
不是,銀行付款出去是55177.88,收到的發(fā)票金額是55177.80,賬上現(xiàn)在有借方余額0.08了,要怎么沖平呢。
暖暖老師 解答
2019-11-04 17:53
你把這個零頭介入管理費用,開始你寫了我88萬
2019-11-04 17:54
你看你提問的題目,記入管理費用把預付賬款走平了就可以
2019-11-04 22:24
老師,這家公司2018年1月成立到今年9月都沒有銀行流水,外賬會計每月都按2600元申報一個人工資,而這人不不是真的是本公司員工,她從來沒做賬!到10月份我接手這家公司開始有銀行流水,我也得按她之前申報風格按2600元申報一個并不是真的公司員工,請問我要做帳嗎?因為庫存現(xiàn)金是0,又不走銀行流水,是不是要做借法人錢墊付工資?
2019-11-05 09:42
借錢發(fā)工資及本身沒有錯,你要接著做下去
2019-11-05 11:03
老師,你的意思是以前外賬報多少工資不做帳不用管,到我接手就是從我做起,計提多少工資就像法人借多少錢發(fā)放工資,是這樣嗎?就比如外賬從18年1月開始報工資到2019年工資9月累計數(shù)是21000元,但從來不做賬,也不走法人借支做分錄!我10月份接手,報這人工資2600元,是不是就借法人2600元,再做2600元工資發(fā)放分錄即可?以后都是這樣操作下去,直到這公司正式有員工才走正常做賬?
2019-11-05 11:04
需要做賬的,不做賬怎么平?
2019-11-05 14:44
我知道要做賬,問題這人根本不是我們公司員工,以前外賬都是報假工資不做賬也不計提,連申報給電子稅務局財務報表數(shù)據(jù)是零,我的意思是問從我接手報多少工資走法人墊支款做起,還是將她之前過去累計到我接手之前的21000元補做帳,還是不管她之前的數(shù)?因為她移交回來只有個電子稅務局賬號密碼,啥都沒
2019-11-05 14:46
把前邊累積的全部補全的才可以對的上
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兩家公司互相開票,可以差額付款嗎?需要寫情況說明嗎?還是要對應發(fā)票金額各付各的?
答: 你好,可以差額付款,不用寫說明。
銀行付款是88177.88,發(fā)票金額是55177.80,剩下的差額要怎么辦???
答: 你好,差額暫時先掛賬,等到了發(fā)票再沖減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上次的問題截了個圖片,4S店開的發(fā)票金額是10萬,差額是客戶支付的.
答: 你好,2萬元的差價做賬務處理確認收入
先暫支的錢但沒有開過來的發(fā)票金額多,差額該怎么付的,暫支是給員工的,發(fā)票來了直接沖掉就可以了,但是現(xiàn)在少付了錢給員工,再暫支金額少審批麻煩,該怎么處理呢?
討論
你好,我問一下我要開差額發(fā)票金額是631萬差額是462萬,是不是差額征稅就是462萬啊
請問:付款金額和對方開票金額的差額怎么處理呢?如我匯了10元,但開票只開了9.5給我
請問差旅費報銷時,發(fā)票金額小于實際付款金額,可以按發(fā)票金額報銷嗎?因為實際付款多付了
請問付款金額可以小于發(fā)票金額嗎?是否有影響?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 144705 個
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李麗 追問
2019-11-04 15:34
李麗 追問
2019-11-04 15:36
暖暖老師 解答
2019-11-04 17:53
暖暖老師 解答
2019-11-04 17:54
李麗 追問
2019-11-04 22:24
暖暖老師 解答
2019-11-05 09:42
李麗 追問
2019-11-05 11:03
暖暖老師 解答
2019-11-05 11:04
李麗 追問
2019-11-05 14:44
暖暖老師 解答
2019-11-05 14:46