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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-11-04 15:33

你好,差額暫時先掛賬,等到了發(fā)票再沖減

李麗 追問

2019-11-04 15:34

怎么掛賬法?會計分錄怎么做

李麗 追問

2019-11-04 15:36

不是,銀行付款出去是55177.88,收到的發(fā)票金額是55177.80,賬上現(xiàn)在有借方余額0.08了,要怎么沖平呢。

暖暖老師 解答

2019-11-04 17:53

你把這個零頭介入管理費用,開始你寫了我88萬

暖暖老師 解答

2019-11-04 17:54

你看你提問的題目,記入管理費用把預付賬款走平了就可以

李麗 追問

2019-11-04 22:24

老師,這家公司2018年1月成立到今年9月都沒有銀行流水,外賬會計每月都按2600元申報一個人工資,而這人不不是真的是本公司員工,她從來沒做賬!到10月份我接手這家公司開始有銀行流水,我也得按她之前申報風格按2600元申報一個并不是真的公司員工,請問我要做帳嗎?因為庫存現(xiàn)金是0,又不走銀行流水,是不是要做借法人錢墊付工資?

暖暖老師 解答

2019-11-05 09:42

借錢發(fā)工資及本身沒有錯,你要接著做下去

李麗 追問

2019-11-05 11:03

老師,你的意思是以前外賬報多少工資不做帳不用管,到我接手就是從我做起,計提多少工資就像法人借多少錢發(fā)放工資,是這樣嗎?就比如外賬從18年1月開始報工資到2019年工資9月累計數(shù)是21000元,但從來不做賬,也不走法人借支做分錄!我10月份接手,報這人工資2600元,是不是就借法人2600元,再做2600元工資發(fā)放分錄即可?以后都是這樣操作下去,直到這公司正式有員工才走正常做賬?

暖暖老師 解答

2019-11-05 11:04

需要做賬的,不做賬怎么平?

李麗 追問

2019-11-05 14:44

我知道要做賬,問題這人根本不是我們公司員工,以前外賬都是報假工資不做賬也不計提,連申報給電子稅務局財務報表數(shù)據(jù)是零,我的意思是問從我接手報多少工資走法人墊支款做起,還是將她之前過去累計到我接手之前的21000元補做帳,還是不管她之前的數(shù)?因為她移交回來只有個電子稅務局賬號密碼,啥都沒

暖暖老師 解答

2019-11-05 14:46

把前邊累積的全部補全的才可以對的上

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你好,可以差額付款,不用寫說明。
2021-06-15 10:13:40
你好,差額暫時先掛賬,等到了發(fā)票再沖減
2019-11-04 15:33:00
你好;? ? ?意思我找你買貨物 發(fā)生了應付賬款; 而你又找我? 發(fā)生了業(yè)務應收賬款; 發(fā)生了應收賬款和應付賬款的處理。? 那你 們正常開票報稅; 差額付款 可以的;? ?
2021-11-10 17:10:36
你好,2萬元的差價做賬務處理確認收入
2019-03-19 10:56:23
您好 發(fā)票金額大于付款金額,做賬成本是以付款金額
2021-06-18 10:53:49
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