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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-04 11:51

比如我這月開了40萬銷項票,我有35萬的進項那我用40-30乘以百分之13是增值稅 ?
40-35,這樣計算的
用增值稅乘以0.125是附加稅
你附加稅包括什么?

林木木 追問

2019-11-04 11:53

4種稅種加一起是0.125

佟老師 解答

2019-11-04 11:57

那就是增值稅*12.5%即可

林木木 追問

2019-11-04 11:58

好的 那別的這么算對嗎

佟老師 解答

2019-11-04 12:00

用40乘以萬分之五是印花稅,用40-35乘以百分之五是所得稅嗎
印花稅看你們合同是怎么樣簽訂的
所得稅=收入-成本)*稅率

林木木 追問

2019-11-04 12:01

那這35萬進項票不能是成本嗎  進項不是可以坻所得稅嗎

林木木 追問

2019-11-04 12:01

40萬是收入35萬是成本和進項

佟老師 解答

2019-11-04 12:01

你的35萬可以進成本啊,不包括稅金部分

林木木 追問

2019-11-04 12:02

怎么算

佟老師 解答

2019-11-04 13:01

就是你成本是不含稅金額,不用計算的,發(fā)票上有的

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增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率
2019-10-26 17:42:23
你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個人所得稅=(工資-5000-專項扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3,財產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計算
2019-01-29 09:11:08
你好,銷售不仿稅=348735.94*13%/(1%2B13%)=308616,增值稅13%=308616*13%=40120,,印花稅萬分之三=308616*3/10000=93,企業(yè)所得稅按核定1.5%=308616*1%=3086,進項310767.04稅額=310767.04*13%/(1%2B13%)=35752,應(yīng)納稅額=40120-35752=4368,附加稅12%=4368*12%=524,計算公式=308616-4368-524-93-3086
2020-04-23 09:52:25
你好,借;應(yīng)交稅費——增值稅,附加稅,所得稅 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2018-07-10 16:57:48
你好,附加稅免交,印花稅不減免
2019-01-11 11:24:57
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