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山楂欠
于2019-11-01 23:52 發(fā)布 ??3413次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-11-02 10:16
你好,10月期初未交就是9月的應(yīng)交,期末則是10月的應(yīng)交,有出口退稅填26
山楂欠 追問
2019-11-02 12:12
老師我特意看了,27欄才是“本期已繳稅額”是交的上期的。那25欄“期初未繳稅額“是什么。還有26欄“實收出口開具專用繳款書退稅額”,又參加了32欄“期末未繳稅款“計算。感覺類似銷項了
小云老師 解答
2019-11-02 12:31
本期已繳稅額期初未繳稅額這兩個數(shù)是一樣的,就是你10月交9月的
2019-11-02 17:30
老師你是不是沒有看我給的圖片,上面這2個金額是不一樣的
2019-11-02 17:51
在沒有本期預(yù)交的情況下這兩個數(shù)就是應(yīng)該一樣才對,你圖片是繳的比較少,可能就是存在還欠稅的情況,但具體是什么原因要這樣操作肯定是你公司操作的人員才知道呀
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請問,銷項稅額負數(shù),怎么填增值稅銷項申報表
答: 沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應(yīng)一般計稅 對應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數(shù),對嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表銷項稅額表是自動生成的嗎
答: 讀入銷項發(fā)票數(shù)據(jù),就會自動生成
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項稅額少了0.03元,我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
討論
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
老師你好,請問:7月份開出500萬銷項稅(開錯)8月份,繳納500萬銷項稅額46萬,之后沖紅7月份500萬銷項稅,開出500萬正確銷項稅9月份我又按照8月份開出的正確500萬銷項申報增值稅,請問該怎么填寫申報表來沖減上個月交的稅款
10月增值稅申報主表中25欄“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”這個數(shù)據(jù)是從哪里來的,看了下9月申報主表,這欄數(shù)據(jù)還不是這個金額。申報表32欄“期末未繳稅款(多繳為負數(shù))”這欄是什么意思,列在這有什么用?還有26欄“實收出口開具專用繳款書退稅額”這個是什么意思,通過勾稽關(guān)系看類似銷項稅額嗎
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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山楂欠 追問
2019-11-02 12:12
小云老師 解答
2019-11-02 12:31
山楂欠 追問
2019-11-02 17:30
小云老師 解答
2019-11-02 17:51