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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-31 20:42

您好
請問是退回的什么稅款

原野 追問

2019-10-31 20:43

企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2019-10-31 20:44

借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤

原野 追問

2019-10-31 20:44

19年退回16年的企業(yè)所得稅  多交部分

bamboo老師 解答

2019-10-31 20:45

嗯嗯 這樣寫分錄就可以了

原野 追問

2019-10-31 20:58

我本月的科目余額表  所得稅費(fèi)用 借方有余額 正好是退稅那筆錢 是否正常

bamboo老師 解答

2019-10-31 21:03

這個分錄有問題 用了以前年度損益調(diào)整就不用所得稅費(fèi)用科目

原野 追問

2019-10-31 21:04

是不是因?yàn)槲覜]有最后結(jié)轉(zhuǎn)   所以有余額

bamboo老師 解答

2019-10-31 21:06

您以前年度的 現(xiàn)在退回 不用所得稅費(fèi)用科目 用以前年度損益調(diào)整就好了

原野 追問

2019-10-31 21:09

用所得稅費(fèi)用科目是是上個月做的  本月相當(dāng)于沖回了    現(xiàn)在都已過賬我還需要如何調(diào)整嗎》現(xiàn)在所得稅費(fèi)用科目有余額    是否我結(jié)轉(zhuǎn)損益就是0余額了
  還是需要我進(jìn)行背的操作   老師麻煩說詳細(xì)點(diǎn)哈

bamboo老師 解答

2019-10-31 21:10

您這個月做了所得稅費(fèi)用科目沖回后  有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?

原野 追問

2019-10-31 21:19

還沒有結(jié)賬   結(jié)賬后會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧    可是我看我的科目余額表和利潤表數(shù)  對不上

bamboo老師 解答

2019-10-31 22:27

是的 結(jié)帳后會轉(zhuǎn)到本年利潤科目
您科目余額表跟利潤表什么項(xiàng)目對不上

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相關(guān)問題討論
做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調(diào)整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒有的,這是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調(diào)整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導(dǎo)致鉤稽關(guān)系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個使用以前年度損益調(diào)整,你這個 差額部分做這個,
2021-04-25 14:01:06
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