
其中建賬,原材料盤存金額比應(yīng)付賬款金額多,怎么處理(前提:公司之前一直沒有做賬,現(xiàn)在過了1年多才開始做賬,怎樣處理)
答: 差額計(jì)入管理費(fèi)用
老師,2017年末公司暫估入庫一批原材料8萬元,當(dāng)時(shí)做賬:借原材料、貸應(yīng)付賬款,無附件,找不到對(duì)方公司?,F(xiàn)材料已用沒,賬一直沒銷,該怎么平賬?
答: 用你單位的出庫單就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)材料預(yù)付款時(shí)借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時(shí)沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做。


王青梅 追問
2019-10-31 11:58
郭老師 解答
2019-10-31 12:03
王青梅 追問
2019-10-31 12:06
郭老師 解答
2019-10-31 12:07
王青梅 追問
2019-10-31 12:09
王青梅 追問
2019-10-31 12:09
郭老師 解答
2019-10-31 12:34