
收到以前年度銷售款項(xiàng)40萬,以前年度未做賬,相關(guān)40萬款項(xiàng)稅費(fèi)以前年度已經(jīng)繳納清,現(xiàn)在收到款項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄?以前年度無賬無報(bào)表無憑證。
答: 你好同學(xué),這種情況只能做營業(yè)外收入了。
老師,請(qǐng)問這個(gè)憑證是不是不可以,要從以前年度損益來調(diào)整?但是我不知道怎么做分錄
答: 你好,不可以這樣處理的,跨年需要把管理費(fèi)用科目換成 以前年度損益調(diào)整科目的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,沖銷以前年度應(yīng)交稅費(fèi)憑證怎么寫會(huì)計(jì)分錄
答: 你好, 具體的是那個(gè)稅?


晨曦 追問
2019-10-31 09:24
竇老師 解答
2019-10-31 09:32
晨曦 追問
2019-10-31 11:22
竇老師 解答
2019-10-31 11:28
晨曦 追問
2019-10-31 11:55
竇老師 解答
2019-10-31 13:22