
老師 小規(guī)模技術(shù)服務(wù)出口免稅申報(bào)增值稅,銷售額是按含稅還是不含稅。
答: 按全部?jī)r(jià)款確認(rèn)銷售額,也就是你理解的含稅金額。
收到境外服務(wù)收入如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀??是指工程師去?guó)外提供技術(shù)服務(wù),金額不大,但會(huì)經(jīng)常有;在主表(三)免、抵、退辦法出口銷售額里申報(bào);還是在主表(四)免稅銷售額中申報(bào)?
答: 你好,這個(gè)不交增值稅的哦,在免稅中申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
看公司1月的申報(bào)表 如圖 1月有16%銷售貨物的 有6%提供技術(shù)服務(wù)的 為什么技術(shù)服務(wù)這塊兒要填一個(gè)“扣除后含稅(免稅)銷售額 ” “銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額” 是為了體現(xiàn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)不是享受免稅的技術(shù)服務(wù)嗎
答: 含稅或者免稅銷售額,這個(gè)貨物也要出了,主要是和開票系統(tǒng)對(duì)應(yīng)上

