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開心的斑馬
于2019-10-29 08:22 發(fā)布 ??1004次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-10-29 08:24
你好,你是小規(guī)模還是一般人
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應(yīng)交稅費算應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好,應(yīng)交稅費雖然是負債類科目,但不是應(yīng)付賬款
想問一下應(yīng)付賬款(應(yīng)交稅費)負數(shù)怎么充分類呀
答: 您好,可以重分類為其他流動資產(chǎn)或其他非流動資產(chǎn)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
能幫忙看下試算平衡表么,應(yīng)付賬款暫估怎么修改,還有應(yīng)交稅費沒有留這么多錢的
答: 同學(xué)您好,您這暫估入庫的不是已經(jīng)平了嗎
期初數(shù)據(jù)存貨、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費對不上,在年末要怎么調(diào)整
討論
做了一筆暫估借:應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付暫估,這筆怎么沖暫估
老師,我想問一下,一個工地還沒簽合同,是提前動工的情況下,我需要付給材料商材料款,那我需要怎么做這個賬務(wù)處理呢,借:工程施工 50000 貸:應(yīng)付賬款5000 那如果材料商開票了,是不是就變成 借:工程施工 50000 貸:應(yīng)付賬款44247.79 應(yīng)交稅費-增(進)5752.21
你好老師,請問供貨方給我們開發(fā)票都是開13個點的,但是實際我們要支付他是9個點的,是跟我們老板談好的。打個比方100材料 13稅額 我做賬借:原材料 100 應(yīng)交稅費-進項 13 貸:應(yīng)付賬款 100*(1+0.09) 109 那么貸方有差額記入哪里,這部分錢是不需要支付的,做內(nèi)帳
借:工程施工--合同成本--專項分包 34.95 應(yīng)交進項 5.05貸:銀存 40這樣的話體現(xiàn)不出工程量50借:工程施工-專項分包 50貸:應(yīng)付賬款 50借:應(yīng)付賬款 34.95 應(yīng)交稅費 5.05貸:銀存 40分錄如何做才是對的
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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