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淡然
于2019-10-28 16:37 發(fā)布 ??1707次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-28 16:38
您好!你現(xiàn)在是分錄有疑問還是什么
淡然 追問
對(duì)。分錄怎么樣處理
宋生老師 解答
2019-10-28 16:40
你好!你實(shí)際收多少錢,就借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 就好了。只看賣價(jià)
2019-10-28 17:14
但我之前是含稅做入賬了
2019-10-28 17:18
你好!這個(gè)沒關(guān)系啊。你內(nèi)賬按實(shí)際來就好了,實(shí)際含稅就含稅
2019-10-28 17:19
我系統(tǒng)的應(yīng)收賬款變了有還沒核銷的錢
2019-10-28 17:20
7月份的貨款,怎樣沖銷那稅金
2019-10-28 17:22
你好!你是說你當(dāng)時(shí)按含稅入賬了?,F(xiàn)在沖減應(yīng)收的時(shí)候不夠?
2019-10-28 17:24
對(duì)
2019-10-28 17:25
你好!你按含稅入賬的時(shí)候如何做的分錄?做紅字分錄沖減多余的部分就好了
之前含稅110元入賬,現(xiàn)在他只付100元,變了應(yīng)收款里還有10元沒平賬
你好!你當(dāng)時(shí)入賬怎么做的分錄
2019-10-28 17:26
系統(tǒng)是自動(dòng)過賬
你好!這個(gè)跟過賬沒關(guān)系了。你當(dāng)時(shí)有做分錄嗎
2019-10-28 17:53
那個(gè)紅字分錄是怎樣做
2019-10-29 08:25
你好!紅字分錄是跟你當(dāng)時(shí)的藍(lán)字分錄一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)了。你含稅110元入賬,是不是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2019-10-29 08:47
我內(nèi)賬沒做稅費(fèi)的。直接是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-10-29 10:28
您好!那你直接沖減主營業(yè)務(wù)收入就好了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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