
老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時(shí)候,我做憑證全部是借管理費(fèi)用-水電費(fèi)、租金之類,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候有些管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯(cuò)了
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候管理費(fèi)用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負(fù)數(shù),應(yīng)該是你們自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對,找一下軟件客服解決一下。
老師,損益類的科目月末一定要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
答: 您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后這樣??
答: 您好,您損益結(jié)轉(zhuǎn)以后,損益類科目是平的吧,您是不是本月發(fā)生的業(yè)務(wù)是沖減的業(yè)務(wù)


楊雪 追問
2016-03-22 20:26
鄒老師 解答
2016-03-22 19:48
鄒老師 解答
2016-03-22 20:01
鄒老師 解答
2016-03-22 20:30