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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-24 20:58

您好
借:管理費用-辦公費
貸;銀行存款
實際抵減增值稅的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方藍字
借:管理費用-辦公費 借方紅字

小小魚兒 追問

2019-10-24 20:59

這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額期末不是會有余額了

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:00

是的 年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平就好了

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:00

分錄怎么做呢,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:02

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:04

年末把三級科目結(jié)轉(zhuǎn),這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額是從借方跑到貸方,沒錯吧

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:04

對的 把借方科目寫到貸方

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:05

那借方是要借那個科目合適呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:06

借方的科目我也給您寫了啊
本來銷項在貸方 結(jié)平的時候?qū)懺诮璺桨?/p>

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:08

怎么是用到銷項呢,前面分錄沒有用到銷項呀

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:09

您到年末的是都沒有銷項發(fā)生么?
這是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)啊

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:10

明白了,那如果單金稅盤這個分錄是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:13

您沒有銷項 不抵扣 第二筆分錄就暫時不寫的  寫第二筆分錄必須存在銷項了

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:17

1、銷項有的,確認收入銷項在貸方,年末結(jié)轉(zhuǎn)就在借方;對吧
2、進項稅額抵扣在借方,年末結(jié)轉(zhuǎn)就在貸方,對吧
3,月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,對吧
謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:18

銷項有的,確認收入銷項在貸方,年末結(jié)轉(zhuǎn)就在借方 
進項稅額抵扣在借方,年末結(jié)轉(zhuǎn)就在貸方
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末結(jié)轉(zhuǎn)在貸方
對的 年末的時候換方向就好了

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:20

減免稅額在借方,年末結(jié)轉(zhuǎn)就在貸方,那他的借方是對應(yīng)那個科目,這個不明白,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:21

這個科目不一一對應(yīng)的 所有發(fā)生過的三級科目就對應(yīng)這么結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄 您也對應(yīng)不上啊 沒有一樣的金額

小小魚兒 追問

2019-10-24 21:23

那結(jié)轉(zhuǎn)的時候會不會借方跟貸方金額會不平呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:24

不會的 我自己每年都年末結(jié)轉(zhuǎn) 沒有遇到不平的 
到時候還要看是進項留抵 還是銷項大于進項

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借:管理費用 480 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 480 抵減增值稅應(yīng)納稅額時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)480 貸:管理費用 480
2019-01-24 11:21:01
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-12-26 13:14:38
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅 貸管理費用-辦公費
2019-03-14 13:04:27
借 管理費用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(稅額減免) 貸營業(yè)外收入
2016-01-04 13:37:50
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