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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 11:48

你好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-法人

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-10-24 12:00

那建賬套的期初余額,庫存現(xiàn)金和銀行存款怎么寫?

宋生老師 解答

2019-10-24 12:01

你好!新企業(yè)是沒有期初余額的

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-10-24 13:39

老師也就是說做出來的表資金是負(fù)數(shù)?利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2019-10-24 13:51

你好!資金不一定是負(fù)數(shù),只是利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-10-24 13:55

新企業(yè)期初余額就是0是嗎

宋生老師 解答

2019-10-24 13:59

你好!是的額,新企業(yè)余額是0

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-10-24 15:45

老師,一個(gè)月只發(fā)生了一筆印章費(fèi)的支出,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2019-10-24 15:48

你好!你借管理費(fèi)用=辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金
如何借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-10-24 15:56

印章費(fèi)有發(fā)票,刻章費(fèi)436.89,稅額131.11.支付印章費(fèi)分錄:借 管理費(fèi)用  貸 其他應(yīng)付款—法人?不用體現(xiàn)稅額嗎

宋生老師 解答

2019-10-24 15:59

您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-10-24 16:03

一般納稅人,收到普票

宋生老師 解答

2019-10-24 16:04

你好!普通發(fā)票不需要管稅了。
如果是法人代付,就是你說的那樣的分錄。

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-10-24 16:10

專票怎么處理?

宋生老師 解答

2019-10-24 16:13

你好!專票就是借借 管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)付款—法人

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