
分配股利資產(chǎn)負債表是其他應(yīng)付款,調(diào)整未分配利潤時候是從其他應(yīng)收款科目嘛
答: 同學(xué)你好,分配股利時,借方未分配利潤。貸方其他應(yīng)付款
你好老師,我新到一家公司,他們18年有業(yè)務(wù),但是資產(chǎn)負債表就一個其他應(yīng)付款和實收資本,為分配利潤這三個數(shù)據(jù),19年-2022.7月就所有數(shù)據(jù)都是0,他們18年還欠增值稅和所得稅,我要從今年8月份開始建賬,這個期初數(shù)據(jù)怎么辦
答: 同學(xué)你好 1、按7月底的賬面數(shù)額建賬。 2、對7月底以前的賬面做復(fù)核,得出應(yīng)該有的賬面數(shù) 3、依據(jù)賬面數(shù)進行清產(chǎn)核資,以清查并經(jīng)審批后的數(shù)字對賬面再次調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份資產(chǎn)負債表貨幣資金是3920元,其他應(yīng)付款15000元,應(yīng)付工資7600元,末分配利潤是—18680元對嗎
答: 你好,如果只有這些數(shù)據(jù),未分配利潤是=3920-15000-7600
4月份的資產(chǎn)負債表貨幣資金、其他應(yīng)付款 實收資本 未分配利潤年初余額都有變動 但是賬務(wù)里面沒有看到有分錄涉及到這些 是怎么回事呢?
公司沒收入只有費用, 費用只是工人工資, 費用是老板自己掏錢墊付的, 那填資產(chǎn)負債表是不是只有其他應(yīng)付款有數(shù), 未分配利潤有數(shù)?
有一張資產(chǎn)負債表,貨幣資金8500元,其他應(yīng)付款10000,未分配利潤-1500,像這樣的表稅務(wù)上合格嗎
分公司注銷,資產(chǎn)負債表只有其他應(yīng)付款和未分配利潤,其他應(yīng)付款余額是和總部之間的往來,其他應(yīng)付怎么處理?用交稅嗎?


向日葵 追問
2019-10-23 15:19
蔣飛老師 解答
2019-10-23 15:25
向日葵 追問
2019-10-23 15:44
向日葵 追問
2019-10-23 15:44
蔣飛老師 解答
2019-10-23 15:54
向日葵 追問
2019-10-23 16:13
蔣飛老師 解答
2019-10-23 16:18