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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 11:16

你好,
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅
這筆收入都是負(fù)數(shù)
退回增值稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅金—增值稅
應(yīng)交稅金—附加稅
借:稅金及附加 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅金—附加稅 負(fù)數(shù)

葉林 追問

2019-10-21 11:20

要紅沖計(jì)提的稅金對(duì)吧

月月老師 解答

2019-10-21 11:21

你好,是這樣的,需要紅沖的。

葉林 追問

2019-10-21 15:31

我的這個(gè)是18年12月份開的收入,在19年4月的紅沖的,跨年的

葉林 追問

2019-10-21 15:32

附加稅光紅沖不行吧,是不是要做年度損益調(diào)整?

月月老師 解答

2019-10-21 15:33

你好
退回增值稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅金—增值稅
應(yīng)交稅金—附加稅
借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅金—附加稅 負(fù)數(shù)
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
涉及損益類的都用以前年度損益調(diào)整科目代替。

葉林 追問

2019-10-21 15:35

我是18年12月份開出去的發(fā)票計(jì)提的稅金,19年1月份交的,到19年4月份開的紅字收入,到19年7月份稅金退回

月月老師 解答

2019-10-21 15:41

你好,
紅沖發(fā)票
借:銀行存款 負(fù)數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅金—增值稅 負(fù)數(shù)
這筆收入都是負(fù)數(shù)
退回增值稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅金—增值稅
應(yīng)交稅金—附加稅
借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅金—附加稅 負(fù)數(shù)
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整 (余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn))

葉林 追問

2019-10-21 16:28

余額在貸方

月月老師 解答

2019-10-21 16:49

你好,以前年度損益調(diào)整余額在貸方
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

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