APP下載
葉林
于2019-10-21 11:14 發(fā)布 ??1222次瀏覽
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-21 11:16
你好,借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—增值稅這筆收入都是負(fù)數(shù)退回增值稅借:銀行存款貸:應(yīng)交稅金—增值稅應(yīng)交稅金—附加稅借:稅金及附加 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)交稅金—附加稅 負(fù)數(shù)
葉林 追問
2019-10-21 11:20
要紅沖計(jì)提的稅金對(duì)吧
月月老師 解答
2019-10-21 11:21
你好,是這樣的,需要紅沖的。
2019-10-21 15:31
我的這個(gè)是18年12月份開的收入,在19年4月的紅沖的,跨年的
2019-10-21 15:32
附加稅光紅沖不行吧,是不是要做年度損益調(diào)整?
2019-10-21 15:33
你好退回增值稅借:銀行存款貸:應(yīng)交稅金—增值稅應(yīng)交稅金—附加稅借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)交稅金—附加稅 負(fù)數(shù)借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整涉及損益類的都用以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-10-21 15:35
我是18年12月份開出去的發(fā)票計(jì)提的稅金,19年1月份交的,到19年4月份開的紅字收入,到19年7月份稅金退回
2019-10-21 15:41
你好,紅沖發(fā)票借:銀行存款 負(fù)數(shù)貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)應(yīng)交稅金—增值稅 負(fù)數(shù)這筆收入都是負(fù)數(shù)退回增值稅借:銀行存款貸:應(yīng)交稅金—增值稅應(yīng)交稅金—附加稅借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)交稅金—附加稅 負(fù)數(shù)借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整 (余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn))
2019-10-21 16:28
余額在貸方
2019-10-21 16:49
你好,以前年度損益調(diào)整余額在貸方借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 21054 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
葉林 追問
2019-10-21 11:20
月月老師 解答
2019-10-21 11:21
葉林 追問
2019-10-21 15:31
葉林 追問
2019-10-21 15:32
月月老師 解答
2019-10-21 15:33
葉林 追問
2019-10-21 15:35
月月老師 解答
2019-10-21 15:41
葉林 追問
2019-10-21 16:28
月月老師 解答
2019-10-21 16:49