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薄荷微涼
于2019-10-18 13:48 發(fā)布 ??949次瀏覽
風(fēng)老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA
2019-10-18 14:04
原來(lái)有三萬(wàn)餐費(fèi)要付對(duì)方,應(yīng)該是有掛30000的其他應(yīng)付款吧,對(duì)方欠你們的錢如果已掛在其他應(yīng)收款了,那現(xiàn)在做:借:其他應(yīng)付款 30000,貸:其他應(yīng)收款3818 銀行存款 26182若沒(méi)有掛其他應(yīng)收款,而是已計(jì)入費(fèi)用,則現(xiàn)在貸方應(yīng)改為:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 200、-社保 2466,其他應(yīng)收款 1152
薄荷微涼 追問(wèn)
2019-10-18 14:41
給對(duì)方付的餐費(fèi)是每個(gè)月15號(hào)交。庫(kù)存現(xiàn)金就不用記什么嗎
風(fēng)老師 解答
2019-10-18 14:45
通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金支付的話,剛才分錄中貸方的銀行存款改為庫(kù)存現(xiàn)金就行了
2019-10-18 14:47
因?yàn)槭浙y那邊每天做日營(yíng)業(yè)報(bào)表,報(bào)表里把欠餐費(fèi)的費(fèi)用登記在現(xiàn)金,可是我實(shí)際沒(méi)有收到現(xiàn)金,只是從付給對(duì)方的餐費(fèi)里扣掉,這樣我該如何做分錄
2019-10-18 14:49
當(dāng)月交的餐費(fèi),沒(méi)有做應(yīng)付賬款
2019-10-18 14:51
那就是把現(xiàn)金當(dāng)作其他應(yīng)收款用了,你扣款時(shí),就把上面的貸記其他應(yīng)收款改為貸記現(xiàn)金
2019-10-18 14:59
收銀那邊是給的報(bào)表里登記現(xiàn)金1152.可是我這邊沒(méi)有收到現(xiàn)金,我的現(xiàn)金日記賬怎么登記呢?
2019-10-18 15:36
現(xiàn)金日記賬應(yīng)該根據(jù)實(shí)際收支登記,你沒(méi)有收到就不應(yīng)該登記他這里的1152雖然登在現(xiàn)金里,實(shí)際上是當(dāng)其他應(yīng)收款用的,你就把它看作其他應(yīng)收款就好
2019-10-18 15:38
那收銀那邊的日營(yíng)業(yè)報(bào)表怎么填寫?收銀負(fù)責(zé)填寫還款,但以什么形式還款她那邊要登記
2019-10-18 15:54
只是填寫還款形式的話,可以寫“抵餐費(fèi)”
2019-10-19 01:25
老師還是不明白分錄到底如何做,因?yàn)橹挥?152是記在應(yīng)收賬款里的,水電,社保都是當(dāng)月收,沒(méi)有應(yīng)付賬款。銀行只轉(zhuǎn)賬26182.
2019-10-19 13:19
1152是記在應(yīng)收賬款的話,就應(yīng)該做:借:其他應(yīng)付款 30000,貸:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 200,-社保 2466,應(yīng)收賬款 1152 銀行存款 26182
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風(fēng)老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA
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