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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 18:49

月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)。  ( 都是三級(jí)科目)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)

學(xué)堂用戶_ph491538 追問

2019-10-17 18:51

老師因?yàn)槲沂切率?,能否?qǐng)您指導(dǎo)一下這三種情況下借貸方都如何記賬

郭老師 解答

2019-10-17 18:51

那三種,上面給你回復(fù)了三種

學(xué)堂用戶_ph491538 追問

2019-10-17 18:54

學(xué)堂用戶_ph491538 追問

2019-10-17 18:54

老師您能請(qǐng)您按照這種方式指導(dǎo)一下,真的是看不明白,不好意思

郭老師 解答

2019-10-17 18:56

第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅明白嗎

學(xué)堂用戶_ph491538 追問

2019-10-17 18:57

沒看明白,不知道會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫,您寫的太簡(jiǎn)練了,我有點(diǎn)理解不了

郭老師 解答

2019-10-17 18:58

我說的是圖片的
我給你解釋圖片的
你看過初級(jí)的課程嗎

學(xué)堂用戶_ph491538 追問

2019-10-17 19:02

沒看過初級(jí)課程,圖片上的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做任何賬務(wù)處理,我明白,就是不需要做,但是由于網(wǎng)上查了有的解答就是需要做賬務(wù)處理,所以不明白該聽哪一個(gè),才來(lái)這里問問。第二個(gè)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)我也知道怎么寫分錄了,但是不知道這個(gè)圖片上面解答的對(duì)不對(duì)。另外就是年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何做不明白

郭老師 解答

2019-10-17 19:04

兩個(gè)都可以,我做的是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的,年末不處理
都可以,自己選擇
圖片的對(duì)
年末把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

學(xué)堂用戶_ph491538 追問

2019-10-17 19:05

那老師,能麻煩您給我寫一下年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄嗎

郭老師 解答

2019-10-17 19:38

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡(jiǎn)便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購(gòu)買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27
同學(xué)你好 購(gòu)入時(shí) 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等 銷售 借,銀行存款等 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2021-04-12 14:38:56
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2021-04-12 14:40:14
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-19 17:44:36
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