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婉兒
于2019-10-15 22:15 發(fā)布 ??2827次瀏覽
韓—老師
職稱: ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師
2019-10-15 22:17
是按銷售收入寫得,免稅收入填到“小微企業(yè)免稅銷售額”這一欄
婉兒 追問
2019-10-16 00:36
我們是合作社,開票免稅,比如我開發(fā)票10000沒有增值稅的,我在免稅的其他里填寫10000對(duì)嗎?
韓—老師 解答
2019-10-16 07:00
是的,填在免稅銷售額中的其他免稅銷售額
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韓—老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師
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婉兒 追問
2019-10-16 00:36
韓—老師 解答
2019-10-16 07:00