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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-14 08:51

你好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用-房租
貸:其他應付款

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相關問題討論
你好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:其他應付款
2019-10-14 08:51:04
您好,借銀行存款貸預收賬款,后面發(fā)貨開發(fā)票借預收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
2020-07-30 10:51:06
你好,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:收入 應交增值稅
2019-08-29 16:40:09
您好 6月收到定金 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000 7月收到尾款 借:銀行存款 40000 貸:預收賬款 40000 1、借:預收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 10000/1.03=9708.74 應交稅費——應交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26 借:預收賬款 40000 貸:主營業(yè)務收入 40000/1.03=38834.95 應交稅費——應交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05 2、借:預收賬款 50000 貸:主營業(yè)務收入 50000/1.03=48543.69 應交稅費——應交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17
借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入-增值稅減免
2016-04-05 10:22:21
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