老師,你好!小規(guī)模交給了物業(yè)房租,物業(yè)沒給開發(fā)票,有合同有收據(jù)!這樣每個月怎么計提做分錄呢?
李靜
于2019-10-14 08:50 發(fā)布 ??1179次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
相關問題討論

你好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用-房租
貸:其他應付款
2019-10-14 08:51:04

您好,借銀行存款貸預收賬款,后面發(fā)貨開發(fā)票借預收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
2020-07-30 10:51:06

你好,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:收入 應交增值稅
2019-08-29 16:40:09

您好
6月收到定金
借:銀行存款 10000
貸:預收賬款 10000
7月收到尾款
借:銀行存款 40000
貸:預收賬款 40000
1、借:預收賬款 10000
貸:主營業(yè)務收入 10000/1.03=9708.74
應交稅費——應交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26
借:預收賬款 40000
貸:主營業(yè)務收入 40000/1.03=38834.95
應交稅費——應交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05
2、借:預收賬款 50000
貸:主營業(yè)務收入 50000/1.03=48543.69
應交稅費——應交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17

借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入-增值稅減免
2016-04-05 10:22:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息