
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時累計應(yīng)納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度:
答: 你好,請問你不明白的地方具體是??
如果第三季度的企業(yè)所得稅是2000,申報時,因為第二季度繳納了企業(yè)所得稅1500,所以第三季度繳納的企業(yè)所得稅是500,那么這個第三季度繳納的這500元的企業(yè)所得稅怎么做分錄
答: 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的


smile 追問
2019-10-12 16:24
陳詩晗老師 解答
2019-10-12 16:41