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W是韋姐姐
于2019-10-12 10:20 發(fā)布 ??2126次瀏覽
小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
2019-10-12 10:49
你好,填上期未繳稅額和本期繳納上期應(yīng)納稅額這兩欄
W是韋姐姐 追問
2019-10-12 11:05
我沒有看到上期未繳納稅額啊
小云老師 解答
2019-10-12 11:06
這個(gè)錢你是已經(jīng)交了的,就填你上期申報(bào)表里應(yīng)納稅額的數(shù)
2019-10-12 11:08
那我這個(gè)申報(bào)表有什么問題嗎
2019-10-12 11:10
一般25.27.30欄填的數(shù)是一樣的才對
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一般納稅人應(yīng)根據(jù)增值稅申報(bào)表32欄還是34欄繳納增值稅額?
答: 你好! 根據(jù)34欄繳納增值稅額(本期應(yīng)補(bǔ)退稅額)
一般納稅人申報(bào)納稅,增值稅主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額
答: 你好,你想問的問題具體是?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
答: 你好!是的。正常是這樣。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
討論
營改增企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報(bào)表
一般納稅人增值稅申報(bào)表稅款計(jì)算里面的應(yīng)納稅額是怎么計(jì)算?
一般納稅人,差額征收的增值稅納稅申報(bào)表怎么填?
增值稅一般納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),銷項(xiàng)稅額應(yīng)該注意哪些問題
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
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W是韋姐姐 追問
2019-10-12 11:05
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2019-10-12 11:06
W是韋姐姐 追問
2019-10-12 11:08
小云老師 解答
2019-10-12 11:10