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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-11 18:36

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是在借方,表示可以抵扣的,期末轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方表法轉(zhuǎn)出期末未交的,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅 費(fèi)--未交增值稅,

look 追問(wèn)

2019-10-11 18:40

老師,我從代理記賬公司把賬目拿回公司做……他們不知是否沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)……這兩個(gè)科目的余額就是在借方……我的建賬科目余額在貸方……我是否把他加_記在貸方?

莊老師 解答

2019-10-11 18:42

你好,這兩個(gè)科目在借方也沒(méi)有錯(cuò),是可以的,

look 追問(wèn)

2019-10-11 18:48

加負(fù)號(hào)填列?我的期初余額方向就是貸方

莊老師 解答

2019-10-12 08:44

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額在期初余額在貸方,表示多結(jié)轉(zhuǎn)

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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