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零零淼
于2019-10-11 14:18 發(fā)布 ??788次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-10-11 14:19
你好 是的 做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了 摘要寫 沖銷之前開錯(cuò)的發(fā)票
零零淼 追問(wèn)
2019-10-11 16:05
請(qǐng)問(wèn)交稅的這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)分錄也要紅沖嗎?現(xiàn)在只是把稅報(bào)了,還沒有辦理退抵稅,還沒收到稅款?
答疑蘇老師 解答
2019-10-11 16:08
你好 還沒辦理就先不沖紅 辦理了再?zèng)_
2019-10-11 17:05
老師小規(guī)模納稅人,在稅局代開專票后,如果未達(dá)30萬(wàn)的起征點(diǎn),季度報(bào)稅時(shí)需要交附加稅嗎?
2019-10-11 17:43
你好 附加稅是需要繳納的 專票不免
2019-10-11 17:48
是不是只要在稅務(wù)局代開的專票,不管多少金額都要交附加稅?
2019-10-12 06:44
你好 是的 專票是需要繳納的
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2019-10-11 16:08
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