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皆如愿
于2019-10-10 22:17 發(fā)布 ??1107次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-10-10 22:18
你好,需要填代開專票繳納的增值稅的金額作為申報城建稅的計稅依據
皆如愿 追問
2019-10-10 22:28
老師 是填在城建稅行的1 一般增值稅還是2的免抵稅額呢
2019-10-10 22:47
是這樣填嗎 但為啥15列是橙色的呢?
彩麗老師 解答
2019-10-11 08:54
是填在城建稅行的1 一般增值稅
2019-10-11 08:55
你公司本期有繳納城建稅嗎?那個數(shù)字是你自己填的還是系統(tǒng)自動生成的?
2019-10-11 14:34
oo 老師 數(shù)字是我自己填的 是這樣的 小規(guī)模企業(yè)8 9月申請的稅局代開專票 但到10月10號再去拿的票交的稅款 現(xiàn)在9月申報 增值稅已經申報了 可是這個城建稅他出現(xiàn)這個橙色字 并有提示說確定是繳納了稅的嗎?我們確實是完了稅的 只是時間是10月 那我該怎么填?
2019-10-11 14:37
還自開了普票 但都是沒超30萬的 減免的
2019-10-11 14:39
那你提交申報試一下
填上這個數(shù)據嗎?
2019-10-11 14:41
老師 麻煩看看這是申報的增值稅表
2019-10-11 14:42
我看了的,數(shù)據是對的??梢蕴峤簧陥?/p>
2019-10-11 14:47
嗯嗯 申報了 謝謝老師!
2019-10-11 14:48
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!
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彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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