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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-09 14:55

對的
應(yīng)該是17欄
還要在減免表里面填寫的
最后一行

pmq 追問

2019-10-09 14:59

老師17欄是,免稅退稅:服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)

pmq 追問

2019-10-09 15:00

郭老師 解答

2019-10-09 15:01

不對
要在18欄里面的,

pmq 追問

2019-10-09 15:01

我這樣填對是嗎老師

pmq 追問

2019-10-09 15:02

pmq 追問

2019-10-09 15:03

老師減免稅明細(xì)表:第6欄 這樣填對嗎?

郭老師 解答

2019-10-09 15:04

你的扣除項(xiàng)目怎么來的,

pmq 追問

2019-10-09 15:04

pmq 追問

2019-10-09 15:06

扣除項(xiàng)目這里不填嗎?

pmq 追問

2019-10-09 15:07

pmq 追問

2019-10-09 15:07

老師扣除項(xiàng)目那里不填就保存不上

郭老師 解答

2019-10-09 15:14

第五欄不對吧
一般納稅人公式:第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。

pmq 追問

2019-10-09 15:16

填在了第6欄,后面的1和2列

pmq 追問

2019-10-09 15:16

這樣對嗎?老師

pmq 追問

2019-10-09 15:17

pmq 追問

2019-10-09 15:19

郭老師 解答

2019-10-09 15:21

(1)納稅人兼營應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫;

(2)納稅人本期銷售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫;

(3)當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無法計(jì)算的,本欄次填“0”。

第5列“免稅額”:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計(jì)算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。

一般納稅人公式:第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。

小規(guī)模納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。
這個(gè)是填寫說明

pmq 追問

2019-10-09 15:25

老師您直接給我說,都是填寫六欄的,那幾列填數(shù)字30000元。

郭老師 解答

2019-10-09 15:32

我不清楚你第二欄取得的扣除憑證是啥

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相關(guān)問題討論
免稅也要正常申報(bào)的
2015-12-10 17:18:18
一般納稅人月銷售額低于10萬免增值稅嗎,不享受,銷售貨物稅率是13% 月銷售額不超過10萬免增值稅是小規(guī)模才享受的
2019-09-21 09:52:59
符合規(guī)定的可以,比如現(xiàn)在的餐飲,住宿等生活服務(wù)業(yè)可以免交增值稅和附加稅
2020-06-09 15:30:27
你好,不是必須
2016-12-12 14:19:49
免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)免稅銷售額購進(jìn)的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來計(jì)算的,沒有的話,直接填寫0,免稅額=免征增值稅項(xiàng)目銷售額*免征項(xiàng)目正常的增值稅率/(1+免征項(xiàng)目正常的增值稅率). 房開企業(yè)簡易計(jì)稅的標(biāo)準(zhǔn),只有新老項(xiàng)目一個(gè)界定標(biāo)準(zhǔn).按實(shí)際開工證上的日期來界定. 1.增值稅105表保存時(shí)提示本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于本期應(yīng)抵減稅額,且應(yīng)等于主表23欄一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)-《附列資料(四)》第2行分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款第4列本期實(shí)際抵減稅額? 解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》沒填造成.該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報(bào),簡單點(diǎn)說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》. 類似的,小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),也需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
2019-12-05 11:42:26
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