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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-09 13:46

你已認證待抵扣和未認證的發(fā)票都是怎么賬務(wù)處理的,

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你好,當月的進項抵扣未交增值稅
2020-04-13 23:01:23
加入當月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你已認證待抵扣和未認證的發(fā)票都是怎么賬務(wù)處理的,
2019-10-09 13:46:46
你好 是的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中去的
2019-04-12 10:03:04
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額=銷項稅-進項稅-上月留抵稅,小于0時就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-10 16:48:05
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