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崔瑩0520yyy
于2019-10-09 08:36 發(fā)布 ??846次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2019-10-09 08:37
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅申報表上有這么一欄。
崔瑩0520yyy 追問
2019-10-09 08:40
在申報表二的第二個表?
岳老師 解答
2019-10-09 15:03
附表二和主表都有的。
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4月有一個進項稅額轉出申報時準出了,但是賬上忘記做準出了,請問可以在5月的賬上做進項稅額轉出嗎?
答: 你好,可以在五月份的里面做
老師,請問一下進項稅額轉出后相應的加計扣除也轉出,加計轉出部分在申報時是填附表二里的其他應作進項稅額轉出情形還是填附表四加計本期調減?
答: 填附表四加計本期調減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月申報時已經(jīng)把留底稅填到進項稅額轉出了,在本期進項稅額轉出位置填上上月誤填的負數(shù),不讓填咋辦啊
答: 你好,你需要聯(lián)系專管員修改。
我們是購買方,開了紅字信息表申報的時候需要做進項稅額轉出嗎???
討論
進項稅額轉出 申報時填在哪
是不是我們認證了只要在當月開了紅字信息表就要做進項稅額轉出申報
老師:請問一下,稽查要報把16年11月認證的進項稅額:112461.55元,于20年6月申報5月的時候做進項稅額轉出,6月已做轉出,稽查又讓在大廳做16年11月份的申報,讓轉出的112461.55產(chǎn)生滯納金補繳滯納金,請問怎樣填下表!
9月紅字信息單開錯9月申報時又做了進項稅額轉出,我是買方,因開票有誤跨月去前臺撤銷這張紅字信息單,請問申報系統(tǒng)要如何操作
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
★ 4.96 解題: 13459 個
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崔瑩0520yyy 追問
2019-10-09 08:40
岳老師 解答
2019-10-09 15:03