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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-08 15:19

1.你銷售收款那個金額,/(1+13%)= 這個就是不含稅銷售額,2.不需要轉(zhuǎn)出,你確定銷項稅額就可以

112233 追問

2019-10-09 14:39

請問老師,這個銷售發(fā)票是二手市場開,還是我們公司開給采購方,可以開專票嗎

maize老師 解答

2019-10-09 14:48

可以開專票你開專票可以去二手車交易大廳換二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,根據(jù)這個過戶

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好! 思路是對的 不過,現(xiàn)在的進項可以一次抵扣了(不用分兩次抵扣了)
2021-04-01 22:02:58
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,就是計算不得抵扣情況時這個固定資產(chǎn)的價值是多少
2019-09-26 15:23:38
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