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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 13:22

開發(fā)票做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,收款做借銀行 貸應(yīng)收就可以,

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 13:26

老師,是對(duì)方給我們開票,我們和對(duì)方簽訂了一個(gè)八百多萬的合同,我們實(shí)際只支付了一百萬,對(duì)方給我們開票開了三百多,分錄如何做?

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 13:28

因?yàn)?月份已經(jīng)竣工完成,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),可是實(shí)際我們到8月份才給錢,對(duì)方才開票,分錄應(yīng)該怎么做呢?還有那我是不是應(yīng)該7月份就計(jì)提折舊了呢?計(jì)提折舊怎么計(jì)提呢?

maize老師 解答

2019-10-08 13:33

按合同先做,后續(xù)根據(jù)發(fā)票再調(diào)整,沒有付款做應(yīng)付賬款就可以, 7月計(jì)提,借xx費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,按這個(gè)做固定資產(chǎn)計(jì)提, 后續(xù)不開發(fā)票么,只看300多么,

maize老師 解答

2019-10-08 13:35

這個(gè)發(fā)票先不處理,到時(shí)候全部到貼那個(gè)憑證后面,要是有差額,那就沖掉之前做在建工程和固定資產(chǎn),重新按發(fā)票做,折舊這個(gè)之前折舊過不沖掉,按總價(jià)-之前折舊,按新的折舊額算剩下每個(gè)月折舊額

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 13:39

對(duì)方只給我們開了三百多萬的票。

maize老師 解答

2019-10-08 13:39

那后續(xù)不開么,后續(xù)說幾時(shí)開么 你是小規(guī)模還是一般納稅人呢,收到是專票么?

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 13:47

我們是一般納稅人,對(duì)方給我們開的專票

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 13:51

4月份簽訂合同,合同價(jià)稅合計(jì)8957765.4,老師我是不是應(yīng)該借在建工程8957765.4貸應(yīng)付賬款8957765.4。6月30號(hào)供氣,我是不是應(yīng)該把在建工程,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 13:53

我現(xiàn)在就是按著8月份收到的發(fā)票做的賬,可是之前那二個(gè)分錄,我都沒做,請(qǐng)問我現(xiàn)在如何調(diào)賬。

maize老師 解答

2019-10-08 13:56

那就沖掉這個(gè)借在建工程-300多,貸應(yīng)付賬款-300 多,按發(fā)票做借在建工程  進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,就可以,你之前結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)那個(gè)不調(diào)整,只有全部發(fā)票回來有差額再調(diào)整這個(gè)

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 14:04

老師,我沒看明白,你說我第一個(gè)第二個(gè)分錄不用修改嗎?第三個(gè)憑證沖掉嗎?

maize老師 解答

2019-10-08 14:07

你的第一個(gè)分錄咋有進(jìn)項(xiàng)稅額,不是說發(fā)票才開300多么,你咋之前就有進(jìn)項(xiàng)稅額?

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 14:10

你說的我不明白,老師,那正確的應(yīng)該怎么做。?

maize老師 解答

2019-10-08 14:16

不是說沒有發(fā)票么,你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額咋來的,自己估的?

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 14:20

是的,自己估的

maize老師 解答

2019-10-08 14:22

............沖掉這個(gè),按不含稅金額入賬做在建工程,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù),做借在建工程,沒有發(fā)票部分,貸應(yīng)付賬款,有發(fā)票部分做借在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 14:22

干凈的豆芽 追問

2019-10-08 14:25

老師,不對(duì)啊,我們應(yīng)該付8957765.4應(yīng)付賬款是8957765.4啊,如果按不含稅的做那才8218133.4啊?那這差的錢呢?

maize老師 解答

2019-10-08 14:28

我的意思是先按你們合同啊,合同上面是多少就先做多少發(fā)票都沒有全部開回來,本來也只是暫估,到時(shí)候還需要調(diào)整的

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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