
“您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅
答: 你好,是的。填寫在第十行是對的。
小規(guī)模納稅人找稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票時要交稅,那月銷售額未超標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該免增值稅,代開時已交的增值稅怎么辦??
答: 您好,代開增值稅專用發(fā)票因為受票方可以抵扣,所以您這邊是需要交稅的,即使您總額沒有超過免稅金額,還是需要繳納,如果您代開增值稅普通發(fā)票,那在每月或每季度免稅限額之下是不需要繳納稅款的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、小微企業(yè)季度繳納銷售額9萬以內(nèi)增值稅是免稅的,包括在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?2、代開的增值稅專用發(fā)票的稅額和自己開票這部分稅額是分開申報嗎?那么免稅這部分是多少銷售額免稅?3、如小微企業(yè)季度繳納銷售額9萬以內(nèi)(包括在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票的稅額),增值稅是免稅的,那么增值稅專用發(fā)票直接繳納給稅務(wù)的這部分稅款可以申請退還嗎?
答: 1不包括代開專用發(fā)票 2,如果沒有超過9萬,分別填寫不同欄次,如果超過9萬,就是填寫在第一行收入欄次 按9萬減去發(fā)票不含稅金額計算 3,代開專用發(fā)票不會免稅,也沒有退還的說法
按季填制免稅增值稅及附加稅費申報表,第一季度銷售額合計為38萬元,其中銷售3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,可以享受免稅標(biāo)準(zhǔn)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度銷售額不超過9萬,免征增值稅,這九萬是=普通發(fā)票總銷售額+代開專用發(fā)票總銷售額?
小規(guī)模納稅人的銷售額減免額度含代開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票銷售額。小規(guī)模開的專票也享受減免政策嗎


貓咪???? 追問
2019-10-06 17:14
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2019-10-06 17:14
王瑞老師 解答
2019-10-06 17:16