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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-05 14:00

您好
請問收到領導的款項有沒有寫分錄

寒寒 追問

2019-10-05 14:01

沒有寫收到款的分錄,但是寫了付款的分錄

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:01

那您付款分錄怎么寫的

寒寒 追問

2019-10-05 14:02

比如說,工程款10萬,就只寫了借工程款10萬,貸銀行存款10萬,只寫了這樣的

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:03

那您銀行存款金額是負數(shù)?

寒寒 追問

2019-10-05 14:04

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:04

是領導直接轉(zhuǎn)賬到單位賬戶還是給的現(xiàn)金轉(zhuǎn)存入銀行?

寒寒 追問

2019-10-05 14:05

有的是給的現(xiàn)金,有的是領導直接打款給工程的,打完之后把單據(jù)給我了

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:06

借:庫存現(xiàn)金
貸:實收資本
借:銀行存款
貸:實收資本

寒寒 追問

2019-10-05 14:06

有一部分是給我的現(xiàn)金,有一部分是他直接給工程打款

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:06

嗯 那您就按上面這樣寫分錄 現(xiàn)金的話開收款收據(jù)做附加 銀行存款根據(jù)回單做附件

寒寒 追問

2019-10-05 14:08

老師,我不太明白,是不是實收資本就是前期領導給我的現(xiàn)金,和他直接打款給工程的總和

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:10

這個要看領導給您怎么說的 因為您實收資本到賬是2028年全部出資 前面根據(jù)單位情況自行決定什么時候計入實收資本 
前面的可以做往來借款 可以做實收資本

寒寒 追問

2019-10-05 14:10

好的,老師

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:11

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

寒寒 追問

2019-10-05 14:12

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:12

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

寒寒 追問

2019-10-05 14:18

老師,我還有點問題,比如實收資本50萬,然后支出是60萬,收入是5萬這樣我最后的銀行和現(xiàn)金還是負數(shù),這樣能行嗎,報稅的時候,資產(chǎn)負債表,利潤表,還有企業(yè)所得稅,能不能報

bamboo老師 解答

2019-10-05 14:20

多的10萬 可以掛領導的往來賬上
借:銀行存款等
貸:其他應付款
庫存現(xiàn)金跟銀行存款 期末不應該是負數(shù)

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你好,實收資本不能大于注冊資本的。
2021-12-27 11:14:03
如果沒有實際出資的話,實收資本就是零。
2022-04-11 17:13:56
如果全部繳齊了,就是一樣的,如果沒有全部繳齊,實收資本小于注冊資本。
2017-04-26 10:29:58
不是,你沒有到賬那就小于那個營業(yè)執(zhí)照上面
2019-11-20 14:52:23
你好,資產(chǎn)負債表上的實收資本是實際繳納的資本金,不是填注冊資本。
2019-09-26 16:20:17
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