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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-30 14:14

你是之前沒有確認(rèn)增值稅,是吧,應(yīng)該是,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1011.93    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   —1011.93

月兒 追問

2019-09-30 14:16

嗯嗯

月兒 追問

2019-09-30 14:17

季報(bào)填收入?

月兒 追問

2019-09-30 14:17

填應(yīng)交增值稅1011.93?

辜老師 解答

2019-09-30 14:22

是的,增值稅就是1011.93,收入就是32461.07

月兒 追問

2019-09-30 14:24

報(bào)表填收入32461.07??

月兒 追問

2019-09-30 14:26

印花稅合同簽了交?

辜老師 解答

2019-09-30 14:27

是的,收入就是這個(gè),要繳納印花稅的

月兒 追問

2019-09-30 14:31

合同繳納?有一筆收入再繳納?

辜老師 解答

2019-09-30 14:34

就按這個(gè)收入繳納

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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