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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-30 13:27

1、增值稅不存在計(jì)提的問題,銷售時(shí),按銷售額計(jì)算的銷項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;

2、購進(jìn)貨物或勞務(wù)時(shí),按專用發(fā)票上的稅金借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;

3、(當(dāng)然還有其他如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅等業(yè)務(wù))月末根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”的賬戶余額計(jì)算本月應(yīng)納稅金,并轉(zhuǎn)出到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”;分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

4、交稅時(shí)如果交納當(dāng)期的稅金,根據(jù)實(shí)際交納金額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

貸:銀行存款-XX

如果是交的以前期間未交的稅金,則:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款-XX

5、如實(shí)際交納金額>計(jì)算的應(yīng)納稅金,則:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

錢生生 追問

2019-09-30 13:32

本月繳納上月的增值稅,那上月在計(jì)算增值稅做賬的時(shí)候,不用計(jì)提嗎?

莊老師 解答

2019-09-30 14:48

你好,不用,是按這樣處理,銷售時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銷項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng)的差額,月末,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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