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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-28 14:30

您好,支付工資時(shí),借;管理費(fèi)用,或者庫存商品,2000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,2000元。購買時(shí),借;庫存商品,6000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款,6000元。核銷回來時(shí),借:管理費(fèi)用,或者庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)2000元,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)2000元。

桃子 追問

2019-09-28 15:51

1.付工資:借其他應(yīng)收賬款-廠家往來 貸銀行
2.購買商品:借其他應(yīng)收賬款-共建?基金  庫存商品     貸應(yīng)付賬款
3.核銷回來工資:借應(yīng)付賬款   貸其他應(yīng)收賬款-共建基金
4.借???貸其他應(yīng)收賬款-廠家往來


如果這樣做的話?4的借方填寫什么???
?

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 15:55

您好,如果這樣的話,4,借:應(yīng)付賬款,貸;其他應(yīng)收賬款-廠家往來。

桃子 追問

2019-09-28 16:11

3哪里已經(jīng)有應(yīng)付賬款了呀

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 16:12

您好,那麻煩您帶上數(shù)據(jù),我來看看,謝謝。

桃子 追問

2019-09-28 16:13

我現(xiàn)在把其他應(yīng)收賬款-共建基金,列出來,到時(shí)候看余額就知道有多少共建基金

桃子 追問

2019-09-28 16:15

1.付工資:借其他應(yīng)收賬款-廠家往來 2000   貸銀行2000
2.購買商品:借其他應(yīng)收賬款-共建?基金 3000庫存商品3000 貸應(yīng)付賬款6000
3.核銷回來工資:借應(yīng)付賬款2000 貸其他應(yīng)收賬款-共建基金2000
4.借???貸其他應(yīng)收賬款-廠家往來
2000

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 16:16

您好,是的,您帶上金額,寫出分錄來,那樣看得比較清晰。

桃子 追問

2019-09-28 16:16

1.付工資:借其他應(yīng)收賬款-廠家往來 2000   貸銀行2000
2.購買商品:借其他應(yīng)收賬款-共建?基金 3000庫存商品3000 貸應(yīng)付賬款6000
3.核銷回來工資:借應(yīng)付賬款2000 貸其他應(yīng)收賬款-共建基金2000
4.借???貸其他應(yīng)收賬款-廠家往來
2000

桃子 追問

2019-09-28 16:18

第4的,借應(yīng)該填寫什么?

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 16:19

您好,這樣來看,我的理解應(yīng)該如下,
1.付工資:借其他應(yīng)收賬款-廠家往來 2000 貸銀行2000
2.購買商品:借其他應(yīng)收賬款-共建?基金 3000庫存商品3000 貸應(yīng)付賬款6000
3.核銷回來工資:借應(yīng)付賬款2000 貸其他應(yīng)收賬款-共建基金2000
4.借應(yīng)付賬款2000,貸其他應(yīng)收賬款-廠家往來
2000

桃子 追問

2019-09-28 16:22

實(shí)際可以用于作為貨款的是2000,3和4借方都是應(yīng)付賬款2000,那不是多了

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 16:27

您好,銀行存款還支付了2000了,核銷回來2000,一共4000,不多吧。

桃子 追問

2019-09-28 16:29

不是這樣的,我們墊付2000,他們用共建基金給我們報(bào)回來2000用于貨款呀

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 16:31

您好,如果不是這樣的話,那個(gè)貸方應(yīng)付賬款6000元,怎么做平呢?

桃子 追問

2019-09-28 18:08

6000的應(yīng)付不一定是這次完成,可以有余額下次現(xiàn)金支付呀

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 19:29

您好,那這個(gè)銀行存款支付的2000工資,應(yīng)該記入管理費(fèi)用,庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本了,這樣做應(yīng)該是對(duì)的了。4.借管理費(fèi)用,庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本2000,貸其他應(yīng)收賬款-廠家往來2000。

桃子 追問

2019-09-28 22:35

沒有聽明白,我們想要的是應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是4000(6000–2000),其他應(yīng)收賬款余額應(yīng)該是1000(3000–2000)

桃子 追問

2019-09-28 22:36

按照你說的分錄也不怎么符合

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 22:38

您好,那說來說去,第4步記入應(yīng)付賬款,就是4000元,這樣就對(duì)了。

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你好同學(xué) 工資這個(gè)你們付了 借:其它應(yīng)收款 貸銀行存款 然后返還時(shí)是借:應(yīng)付賬款 貸:其它應(yīng)付款 這樣你就可以少付給公司 了 同學(xué),購買商品借庫存商品 貸:y應(yīng)付賬款 銀行存款 這樣對(duì)沖就好了。
2019-09-28 16:15:33
您好,支付工資時(shí),借;管理費(fèi)用,或者庫存商品,2000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,2000元。購買時(shí),借;庫存商品,6000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款,6000元。核銷回來時(shí),借:管理費(fèi)用,或者庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)2000元,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)2000元。
2019-09-28 16:32:07
您好,支付工資時(shí),借;管理費(fèi)用,或者庫存商品,2000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,2000元。購買時(shí),借;庫存商品,6000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款,6000元。核銷回來時(shí),借:管理費(fèi)用,或者庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)2000元,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)2000元。
2019-09-28 14:30:24
您好,支付工資時(shí),借;管理費(fèi)用,或者庫存商品,2000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,2000元。購買時(shí),借;庫存商品,6000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款,6000元。核銷回來時(shí),借:管理費(fèi)用,或者庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)2000元,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)2000元。
2019-09-28 16:32:14
您好,支付工資時(shí),借;管理費(fèi)用,或者庫存商品,2000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,2000元。購買時(shí),借;庫存商品,6000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款,6000元。核銷回來時(shí),借:管理費(fèi)用,或者庫存商品,或者主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)2000元,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)2000元。
2019-09-28 14:30:19
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