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送心意

歐老師

職稱

2016-03-10 15:09

老師您幫我看看這個做有問題嗎,1、預(yù)付貨款時 借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款    2、 收到商品  借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款-估價入庫  3、 回發(fā)票時  借:應(yīng)付賬款-估價入庫  貸:預(yù)付賬款   老師你幫我看看預(yù)付賬款跟應(yīng)付賬款-估價入庫這樣用行嗎

歐老師 解答

2016-03-10 15:04

暫估入庫,一般在月底做計提一筆,月頭按原上月計提的金額全部原金額沖銷。

歐老師 解答

2016-03-10 15:17

這樣做是可以的。只是如果未收發(fā)票是,如果做資產(chǎn)負(fù)債表,要把應(yīng)付賬款-估價入庫和預(yù)付賬款對沖。

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你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn),匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50
把暫估沖掉 按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應(yīng)付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
材料計入成本中,借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料
2015-08-31 13:46:35
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負(fù)數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
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