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憤怒的銀耳湯
于2019-09-27 22:33 發(fā)布 ??2146次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-27 22:58
您好,提供了增值稅專用發(fā)票和普票,公司還要繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)需不需要繳納,要看雙方合同約定,如果繳納的話,建議按企業(yè)所得稅負(fù)率,或者甲方撥付的工程款和您提供的成本發(fā)票的差額,再乘以企業(yè)所得稅率來計(jì)算。
憤怒的銀耳湯 追問
2019-09-27 23:14
公司已經(jīng)收了企業(yè)所得稅,例如:甲方撥付工程款28000元x0.125(增值稅和管理費(fèi))=3500元,28000元x0.25(企業(yè)所得稅)=7000元,28000元-7000元=21000元,請(qǐng)問老師他們這樣收費(fèi)正確嗎,這個(gè)28000元我提供的是普票
王雁鳴老師 解答
2019-09-27 23:16
您好,對(duì)方這樣計(jì)算企業(yè)所得稅是不對(duì)的,增值稅和管理費(fèi)應(yīng)該是對(duì)的。
2019-09-27 23:17
他們只給我21000元
2019-09-27 23:18
老師,應(yīng)該怎樣收取是合理的
2019-09-27 23:22
您好,應(yīng)該按增值稅負(fù)率+企業(yè)所得稅負(fù)率+管理費(fèi)用率,來收取是合理的。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-09-27 23:14
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2019-09-27 23:16
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