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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-27 09:21

借:銀行存款  10000
庫存現(xiàn)金 5722
銷售費用  1095
固定資產(chǎn)等2400+2600
貸:應(yīng)收賬款  21813

TST敏子 追問

2019-09-27 11:46

老師,付貨款的時候做相反的分錄對不對

TST敏子 追問

2019-09-27 11:47

老師,1095是扣點,屬于收入,進銷售費用嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 12:49

你是屬于扣點方還是支付扣點方

TST敏子 追問

2019-09-27 15:49

老師,我是屬于扣點方

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:05

借:應(yīng)付賬款  21813
貸:銀行存款 10000
庫存現(xiàn)金 5722
營業(yè)收入 1095
固定資產(chǎn)等

TST敏子 追問

2019-09-27 17:07

老師說的營業(yè)收入就是主營業(yè)務(wù)收入,是不是還得做一筆相反的分錄阿

TST敏子 追問

2019-09-27 17:08

是不是先得入庫阿,他們沒有入庫存

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:09

不明白你的意思
你現(xiàn)在收到的錢原則上是要支付出去的,你是按應(yīng)付賬款核算。
然后支付時就是我給你的分錄

TST敏子 追問

2019-09-27 17:12

老師,你做的分錄對,我說的是先入庫存商品,借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款,是不是先做這筆分錄,在做你上面的分錄

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:13

不需要。
你這庫存商品不是你的。
你是直接收到錢是
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款

TST敏子 追問

2019-09-27 17:14

老師你說的也對,那直接做一筆分錄就行唄

TST敏子 追問

2019-09-27 17:16

先做一筆借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
在做一筆分錄、借:其他應(yīng)收或應(yīng)收賬款,貸銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:34

是的。同學(xué)。
因為這不屬于你的庫存,是人家商家 的

TST敏子 追問

2019-09-27 17:35

謝謝老師的解答

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:35

不客氣,祝你工作愉快。

TST敏子 追問

2019-09-27 18:07

老師,賣電子秤,冰柜的款項記入銷售費用行不行,我們冰柜沒有進入固定資產(chǎn)

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 18:11

那你沒有進資產(chǎn),可以用費用處理,但是這部分出售也不是銷售費用,而是收入啊

TST敏子 追問

2019-09-27 18:13

老師,咋入賬記入哪里

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 18:14

你將銷售費用改為其他業(yè)務(wù)收入就可以了。

TST敏子 追問

2019-09-27 18:15

好的老師,謝謝你了

TST敏子 追問

2019-09-27 18:16

老師,做一筆分錄是不是不可以

TST敏子 追問

2019-09-27 18:21

老師其他業(yè)務(wù)收入在貸方對嗎?你看看我做的分錄對不對

TST敏子 追問

2019-09-27 18:22

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 18:25

現(xiàn)在分錄對了,完全 對了。

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