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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-26 19:29

你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)之前虧損嗎?
如果可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損之后仍然是盈利還是虧損?

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2019-09-26 19:30

你好仍然虧損

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2019-09-26 19:31

季度申報(bào)表應(yīng)該可以彌補(bǔ)虧損的吧

鄒老師 解答

2019-09-26 19:31

你好,如果可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損之后仍然是虧損,這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅
那當(dāng)年利潤總額與凈利潤數(shù)據(jù)就是一致的

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2019-09-26 19:34

現(xiàn)在如果利潤總額為正,是否應(yīng)該先算所得稅才能得出凈利潤數(shù)據(jù),才拿這個數(shù)據(jù)去彌補(bǔ)虧損?

鄒老師 解答

2019-09-26 19:36

你好,如果可以彌補(bǔ)虧損,應(yīng)當(dāng)先用利潤總額 去彌補(bǔ)虧損,然后再計(jì)算繳納企業(yè)所得稅才是的

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2019-09-26 19:40

利潤表里:凈利潤=利潤總額-所得稅這時的凈利潤數(shù)據(jù)怎么填呢

鄒老師 解答

2019-09-26 19:44

你好,凈利潤=利潤總額—所得稅
這里的所得稅等于季度計(jì)提的所得稅金額

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2019-09-26 19:46

你好,那所得稅需要計(jì)提出來嗎?還是直接用利潤總額數(shù)據(jù)申報(bào)彌補(bǔ)虧損

鄒老師 解答

2019-09-26 19:48

你好,需要先彌補(bǔ)虧損,然后計(jì)提所得稅
比如之前虧損100萬,今年利潤總額120萬,按20萬*所得稅稅率來計(jì)算今年的所得稅費(fèi)用

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2019-09-26 19:56

你好,申報(bào)表只填好數(shù)據(jù)申報(bào)系統(tǒng)自動計(jì)算,我現(xiàn)在想了解的是這種情況利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填

鄒老師 解答

2019-09-26 20:04

你好,凈利潤=利潤總額—所得稅費(fèi)用

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2019-09-26 20:21

但是現(xiàn)在我想要彌補(bǔ)虧損,還需要算出所得稅費(fèi)用得到凈利潤嗎?

鄒老師 解答

2019-09-26 20:22

你好,季度預(yù)交是先彌補(bǔ)虧損,然后再計(jì)算企業(yè)所得稅的 
比如之前虧損100萬,今年利潤總額120萬,按20萬*所得稅稅率(假如25%)來計(jì)算今年的所得稅費(fèi)用5
那今年利潤總額就是120萬,所得稅5萬,凈利潤115萬

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2019-09-26 20:26

是直接用利潤總額數(shù)據(jù)彌補(bǔ)虧損,暫時不用計(jì)算凈利潤可以這樣理解嗎

鄒老師 解答

2019-09-26 20:27

你好,需要計(jì)算凈利潤,只是計(jì)算凈利潤的時候利潤總額減去的所得稅費(fèi)用,這里的所得稅費(fèi)用需要先彌補(bǔ)虧損,然后再 計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,而不是不彌補(bǔ)虧損,直接按今年利潤總額計(jì)算企業(yè)所得稅
比如之前虧損100萬,今年利潤總額120萬,按20萬*所得稅稅率(假如25%)來計(jì)算今年的所得稅費(fèi)用5
那今年利潤總額就是120萬,所得稅5萬,凈利潤115萬

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2019-09-26 22:17

你好,現(xiàn)在小規(guī)模的所得稅費(fèi)用稅率是多少呢

鄒老師 解答

2019-09-27 08:12

你好,符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合小型微利企業(yè)條件,稅率是25%
小規(guī)模與一般納稅人在企業(yè)所得稅方面的沒有區(qū)別的

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相關(guān)問題討論
你好,所得稅是利潤表的顯示,科目是通過所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好,就是利潤表的利潤總額。
2020-06-05 18:41:24
是取的利潤表上面利潤總額
2019-01-14 12:04:11
你好,是填利潤表中的利潤總額。
2019-01-14 13:51:40
你好,是利潤總額,而不是凈利潤
2016-07-21 15:43:12
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