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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-09-26 18:44

您好!應該計入期初應交增值稅余額,應計入未交增值稅。

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沒有反,就是這樣的,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
轉出未交增值稅,這個是結轉科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應該繳納,沒有繳納的。 通過這個轉出未交增值稅來結轉的。
2024-07-19 11:09:38
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,當月預交 借,應交稅費一應增已交稅金 貸,銀行存款 月末 借,應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅) 貸,應交稅費一應增已交稅金 借,應交稅費—未交增值稅 貸,應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)
2020-07-09 11:06:25
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
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