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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-26 15:06

就是這樣賬務(wù)處理的,不用在做其他分錄了

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:08

收到專票不是當(dāng)及認(rèn)證的就需要待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項是嗎

辜老師 解答

2019-09-26 15:12

是的,你計入了待認(rèn)證進(jìn)項稅,現(xiàn)在不能認(rèn)證了,要把這個金額轉(zhuǎn)費用

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:38

那認(rèn)證完成后是這樣做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
               貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

辜老師 解答

2019-09-26 15:40

是的,是這樣賬務(wù)處理的

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:44

為什么進(jìn)項稅額會是負(fù)數(shù)呢

辜老師 解答

2019-09-26 15:45

你是什么是負(fù)數(shù)呢

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:45

圖片傳錯了,是這個圖才對

辜老師 解答

2019-09-26 15:47

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,這是跟負(fù)債科目,你借方發(fā)生,就是個負(fù)數(shù)

夏沐???????? 追問

2019-09-26 15:49

好的,謝謝

辜老師 解答

2019-09-26 15:49

好的,客氣,幫到你就好

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你好正確的應(yīng)該是借管理費用培訓(xùn)費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2019-04-25 10:07:18
不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-04-22 08:10:35
您好,同學(xué),這道題應(yīng)該選擇D選項。
2020-06-01 11:59:33
同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,就平了。
2021-11-19 15:20:23
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