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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-26 14:30

你好,這個供應商同時又是你單位的客戶?

星辰 追問

2019-09-26 14:32

是的。

鄒老師 解答

2019-09-26 14:38

你好,需要分別針對銷售掛賬應收賬款,購進做應付賬款,如果有協(xié)商抵扣了多少,再做抵扣分錄就是了

星辰 追問

2019-09-26 14:45

好的。老師,那其他應收和其他應付,也是涉及一個公司,該如何區(qū)分呢?

鄒老師 解答

2019-09-26 15:05

你好,其他應收款核算對方向你單位借款,其他應付款核算你單位向對方借款,可以把較小的余額抵消,這樣就只有一個科目有余額的

星辰 追問

2019-09-26 15:31

像付的保證金,掛其他應付款嗎?

鄒老師 解答

2019-09-26 15:34

你好,支付的保證金是計入其他應收款核算
收到的保證金才是計入其他應付款核算

星辰 追問

2019-09-26 16:30

那我把支付的保證金做到其他應付款,調賬時要附件嗎?

鄒老師 解答

2019-09-26 16:34

你好,調賬的時候可以用之前錯誤憑證的復印件作為調賬憑證的附件

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您好,是應收對預收的,應收和預付沒有關系
2022-03-16 22:14:48
你好,這個供應商同時又是你單位的客戶?
2019-09-26 14:30:58
你好,不錯的 一個客戶,用一個往來科目可以。
2020-06-05 19:33:13
你好! 可以合并的
2020-03-27 22:44:04
您好,一般是企業(yè)自己選擇的,可以設置輔助核算,也可以設置三級明細科目處理。
2017-11-19 19:03:54
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