
銀行對公賬戶管理費(fèi)用,分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
支付了一筆費(fèi)用,付款時分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(退回)重付時:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師去年公司收到一筆生育補(bǔ)貼之前會計(jì)做成了借管理費(fèi)用-生育金,貸銀行存款,導(dǎo)致銀行存款出現(xiàn)了貸方余額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)啊?分錄應(yīng)該怎么做?。?/p>
答: 你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
11月份忘記扣個人社保。就直接借:管理費(fèi)用—工資 3000 ?貸:銀行存款3000現(xiàn)在19年要補(bǔ)做這筆分錄,該怎樣補(bǔ)
10月份付房租20000元 做了一筆分錄 借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款,現(xiàn)在11月份收到了20000元專票,怎么入賬呢?

