我單位有一個班所,平時義務(wù)幫助其它單位一些忙,過年的時候,給送了一些慰問品,用不用做入賬處理,還是直接分給大家?如何直接分,不做入賬處理,算不算違紀(jì)?該班所沒有財務(wù)
Jai Ho
于2019-09-24 16:37 發(fā)布 ??901次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

可以視為固定資產(chǎn)盤盈,通過以前年度損益調(diào)整科目入賬
2019-01-25 10:00:08

您好,可以的,可以是財務(wù)專用章
2019-11-12 15:26:53

同學(xué)這個不用記的同學(xué),一般班所不記
2019-09-24 16:40:46

你好 記管理費用辦公費??
2021-12-01 11:23:58

同學(xué)您好,固定資產(chǎn)原值或累計折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:在錄入原始卡片時,如果固定資產(chǎn)原值或累計折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,會導(dǎo)致與財務(wù)對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要仔細(xì)核對固定資產(chǎn)原值和累計折舊的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:如果財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,例如固定資產(chǎn)或累計折舊科目期初數(shù)據(jù)有誤,也會導(dǎo)致對賬不平衡。在這種情況下,需要與財務(wù)部門溝通,核對相關(guān)數(shù)據(jù),并修正錯誤。
計量單位不一致:如果錄入原始卡片時使用的計量單位與財務(wù)部門使用的計量單位不一致,也會導(dǎo)致對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要確保使用的計量單位與財務(wù)部門一致。
錄入錯誤:在錄入原始卡片時,如果卡片信息錄入錯誤,例如資產(chǎn)類別、使用部門等信息錯誤,也會導(dǎo)致與財務(wù)對賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時,需要仔細(xì)核對信息,確保信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-17 16:24:56
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