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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-24 15:57

你好,是需要調(diào)整到預付賬款還是其他應收款?

零@點 追問

2019-09-24 16:13

調(diào)到其他應付款

零@點 追問

2019-09-24 16:14

老師,可以直接借其他應付款,貸:主營業(yè)務成本嗎?

鄒老師 解答

2019-09-24 16:20

你好,應當這樣調(diào)整
借;其他應付款,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本

零@點 追問

2019-09-24 16:24

沒有這個以前年度損益調(diào)整科目老師

鄒老師 解答

2019-09-24 16:25

你好,你單位是什么情況沒有以前年度損益調(diào)整這個科目呢?

零@點 追問

2019-09-24 16:28

我用的快賬軟件,選擇的是農(nóng)民專業(yè)合作社帳套,沒有這個科目,也不能增加

鄒老師 解答

2019-09-24 16:29

你好,那就這樣調(diào)整
借;其他應付款,貸;利潤分配——未分配利潤

零@點 追問

2019-09-24 16:39

老師,如果掛生產(chǎn)成本也是這樣來調(diào)對嗎

鄒老師 解答

2019-09-24 16:41

你好,是應當計入其他應付款核算,錯誤的計入了生產(chǎn)成本的意思?

零@點 追問

2019-09-24 16:42

就是這個費用應該要掛到其他應付款,然后我計入生產(chǎn)成本了

鄒老師 解答

2019-09-24 16:42

你好,那就這樣做調(diào)整分錄的,借;其他應付款,貸;生產(chǎn)成本

零@點 追問

2019-09-24 16:46

嗯嗯,好的

鄒老師 解答

2019-09-24 16:47

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 這個不是算的,而是歸集的 比如你們有發(fā)放工資30萬,耗用材料20萬,那么你的成本就是50萬的
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