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愛妃接旨
于2019-09-24 14:36 發(fā)布 ??941次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-24 14:36
您好借:原材料應交稅費——待認證進項稅額貸:應付賬款等
愛妃接旨 追問
2019-09-24 15:29
老師月底要是認證發(fā)票是不是借:應交稅費——應交增值稅進項稅額貸:應交稅費——待認證進項稅額
我月底怎么結轉(zhuǎn)應交稅費啊
bamboo老師 解答
2019-09-24 15:30
月底認證發(fā)票后這樣寫分錄是正確的
2019-09-24 15:36
那我想問下我開發(fā)票的時候貸應交稅費銷項稅額,購進原材料應交稅費進項稅額,我到了月底怎么結轉(zhuǎn)這個應交稅費,麻煩老師給寫下分錄,謝謝
如果進項大于銷項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進項借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅
2019-09-24 15:39
謝謝老師
2019-09-24 15:40
不用謝 祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝您
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-09-24 15:29
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2019-09-24 15:29
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2019-09-24 15:30
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