管理費用留抵 月底用做會計分錄嗎?怎么做? 借:管理費用-服務費 8 應交稅費-進項稅 2 貸:預付賬款 10 借:銀行存款 5 貸:主營業(yè)務收入 4 應繳稅費-銷項稅 1
傳統(tǒng)的芒果
于2019-09-24 12:19 發(fā)布 ??1505次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-09-24 12:21
你好 你是說結(jié)轉(zhuǎn)的時候的分錄把 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅1 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2貸應交稅費-應交增值稅 -進項稅2 這樣留抵的金額1在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行 以后月份抵減
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物業(yè)管理費計入管理費用
2019-03-29 11:01:50

您好同學,營業(yè)外收入,支出,
2021-10-07 19:07:14

你好 你是說結(jié)轉(zhuǎn)的時候的分錄把 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅1 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2貸應交稅費-應交增值稅 -進項稅2 這樣留抵的金額1在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行 以后月份抵減
2019-09-24 12:21:13

你好,這些都是一級科目,需要設(shè)置總賬的
2017-07-30 11:22:01

是的 借:庫存現(xiàn)金800
貸:主營業(yè)務收入776.7
應交稅費-應交增值稅23.3
2019-06-11 09:55:24
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